我們在遵循獨立原則的前提下,為企業提供符合核數準則的法定審計報告,並對企業的財務報表及會計記錄的真實性、公允性及會計處理方法連貫性,發表審計意見。在有需要的情况下,我們可提供管理建議書,並向客戶管理層報告其存在的重大問題、提出改善方案及如何提高管治水平的參考建議。
我們認為審計不只是針對財務資料的審核,更應該關注財務資料背後對企業業務的關聯和影響,從而找出問題的癥結,提出並實行解決方案。我們期望憑藉多年來積累對各行業的審計經驗,結合核數準則,為企業提供高品質、有效率的服務。
內部審計不僅是對企業財務數據的關注,而且影響企業營運的所有環節,例如:內部管理、營銷策劃、營運風險、產品品質及企業營運環境等,並逐步滲透到企業管理的各個層面。
我們的內部審計小組具有多年服務不同行業的實踐經驗。致力透過內部審計,協助企業解決影響營運上的各種問題。
我們的服務包括:
- 經營審計
- 合規性審計
- 流程審計
- 審核內部控制系統並提供改善方案
- 協助建立內部審計機制
- 培訓內部審計人員
- 內部審計人員外派
在營商環境日趨複雜的今天,企業基於不同的運營目的,必須進行有針對性的審計,以滿足不同管理目標及需求。
我們積累了對各行業不同目的的審計經驗,透過審計師的審計和專業建議,為投資者的決策提供可靠的依據。
我們的服務包括:
- 為合併、收購、公司上市及訴訟事宜提供特別審計
- 特許權使用費審計
- 盈利預測審計
- 基於管理層的要求作特別審計